Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.02.2021

2020000208

pevná linka

38,58 EUR

Slovak Telekom

obec

25.02.2021

2020000207

obedy materská škola 08/2020

1,20 EUR

Materská škola Rim.Zalužany

obec

25.02.2021

2020000206

obedy materská škola 07/2020

5,50 EUR

Materská škola Rim.Zalužany

obec

25.02.2021

2020000205

obedy materská škola 06/2020

5,70 EUR

Materská škola Rim.Zalužany

obec

25.02.2021

2020000204

potraviny MŠ

398,85 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

obec

25.02.2021

2020000203

potraviny MŠ

41,72 EUR

Mgr. Štefan Csernok

obec

25.02.2021

2020000202

montáž ventilov v OÚ a MŚ

740,60 EUR

František Katreniak

obec

25.02.2021

2020000201

ochr. rukavice - výd. Covid

61,40 EUR

2 Zet s. ro.

obec

25.02.2021

2020000200

potraviny MŠ

88,14 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

obec

25.02.2021

2020000199

mesačný poplatok gdpr 10/2020

24,00 EUR

Ing. Jozef Nosáľ NCRC

obec

25.02.2021

2020000198

vysprávky asfaltovou emulziou

787,20 EUR

BB reg. správa ciest

obec

25.02.2021

2020000197

materiál

222,48 EUR

GEMER KOVO

obec

25.02.2021

2020000196

stravné lístky

167,80 EUR

Ticket Service, s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000195

kalendáre

250,00 EUR

Sorciere s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000194

dekomntaminácia chladiceho zariadenia

70,00 EUR

PETINA Ingrid Lineková

obec

25.02.2021

2020000193

stravné lístky

86,62 EUR

Ticket Service, s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000192

nákup kníh knižnica

208,80 EUR

Tatiana Kršková

obec

25.02.2021

2020000191

mobil

35,50 EUR

Orange a. s.

obec

25.02.2021

2020000190

kancelárska stolička

143,90 EUR

Elektrosped, a. s.

obec

25.02.2021

2020000189

zber KO 09/2020

369,09 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000188

zber BRO 09/2020

200,45 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000187

zber BRO 09/2020

10,20 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000186

vypracovanie dokumentácie

240,00 EUR

Ing. Jozef Nosáľ NCRC

obec

25.02.2021

2020000185

dodanie materiálu - KVH hranoly

310,00 EUR

Ing. Ján Škorňa Lumber House

obec

25.02.2021

2020000184

odvoz - olej, tuk, farby

152,56 EUR

DETOX s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: