Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.02.2021

2020000233

služby verejné osvetlenie 12/2020

209,92 EUR

GREP SLOVAKIA spol. s r. o.

obec

25.02.2021

2020000232

pevná linka

38,58 EUR

Slovak Telekom

obec

25.02.2021

2020000231

vodné a stočné

38,92 EUR

Stredoslovenská vodárenská spo

obec

25.02.2021

2020000230

vodné a stočné

1,44 EUR

Stredoslovenská vodárenská spo

obec

25.02.2021

2020000229

vodné a stočné

10,09 EUR

Stredoslovenská vodárenská spo

obec

25.02.2021

2020000228

vodné a stočné

1,44 EUR

Stredoslovenská vodárenská spo

obec

25.02.2021

2020000227

potraviny MŠ

354,13 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

obec

25.02.2021

2020000226

nákup toner, služby - kopírka

75,00 EUR

PC Service

obec

25.02.2021

2020000225

nákup externý disk, pam.karta

133,80 EUR

PC Service

obec

25.02.2021

2020000224

účtovníctvo a mzdy 10/2020

251,00 EUR

SofiLu účtovníctvo s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000223

účtovníctvo a mzdy 09/2020

219,00 EUR

SofiLu účtovníctvo s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000222

mesačný poplatok gdpr 11/2020

24,00 EUR

Ing. Jozef Nosáľ NCRC

obec

25.02.2021

2020000221

stravné lístky

175,80 EUR

Ticket Service, s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000220

žalúzie

507,35 EUR

Markízy, s.r.o.

obec

25.02.2021

2020000219

odborná prehliadka - plynové zariadenia

189,40 EUR

GAS 111 s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000218

mobil

33,00 EUR

Orange a. s.

obec

25.02.2021

2020000217

dodanie a montáž kamerový systém

54 732,00 EUR

Slovanet, a.s.

obec

25.02.2021

2020000216

-kúpa perá

159,49 EUR

National Pen

obec

25.02.2021

2020000215

montáž ventilov v OÚ a MŚ

852,20 EUR

František Katreniak

obec

25.02.2021

2020000214

zber KO 10/2020

1 118,03 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000213

zber BRO 10/2020

171,79 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000212

zber BRO 10/2020

10,20 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000211

služby VO 11/2020

209,92 EUR

GREP SLOVAKIA spol. s r. o.

obec

25.02.2021

2020000210

vyúčtovacia fa elektrika 10/2020

9,68 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000209

vyúčtovacia fa elektrika 10/2020

-8,51 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: