Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.02.2021

2020000158

potraviny MŠ

53,34 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

obec

25.02.2021

2020000157

vyúčtovacia faktúra elektrika

18,94 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000156

vyúčtovacia faktúra elektrika

-12,59 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000155

vývoz veľkoobjemový konatajner

452,00 EUR

Technické služby mesta Hnúšťa

obec

25.02.2021

2020000154

služby verejné osvetlenie 09/2020

209,92 EUR

GREP SLOVAKIA spol. s r. o.

obec

25.02.2021

2020000153

pevná linka

38,58 EUR

Slovak Telekom

obec

25.02.2021

2020000152

nákup - fotoaparát

443,10 EUR

Elektrosped, a. s.

obec

25.02.2021

2020000151

vodné a stočné

38,92 EUR

Stredoslovenská vodárenská spo

obec

25.02.2021

2020000150

vodné a stočné

4,32 EUR

Stredoslovenská vodárenská spo

obec

25.02.2021

2020000149

vodné a stočné

14,41 EUR

Stredoslovenská vodárenská spo

obec

25.02.2021

2020000148

vodné a stočné

2,88 EUR

Stredoslovenská vodárenská spo

obec

25.02.2021

2020000147

mesačný poplatok 08/2020 gdpr

24,00 EUR

Ing. Jozef Nosáľ NCRC

obec

25.02.2021

2020000146

81,90 EUR

Florian, s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000145

faktúra za stravné lístky

236,21 EUR

Ticket Service, s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000144

mobil

35,50 EUR

Orange a. s.

obec

25.02.2021

2020000143

odvoz a uskladnenie KO 7/2020

457,37 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000142

zber BRO 07/2020

272,34 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000141

3,00 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000140

kamenivo s dovozom do obce

276,00 EUR

Tomáš Švantner

obec

25.02.2021

2020000139

hračky MŠ

382,90 EUR

EDUCAPLAY, s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000138

služby verejné osvetlenie 08/2020

209,92 EUR

GREP SLOVAKIA spol. s r. o.

obec

25.02.2021

2020000137

vyúčtovacia faktúra elektrika

13,44 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000136

vyúčtovacia faktúra elektrika

-22,28 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000135

účtovníctvo 06/2020

205,00 EUR

SofiLu účtovníctvo s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000134

účtovníctvo

205,00 EUR

SofiLu účtovníctvo s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: