Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.02.2021

2020000258

vyúčtovacia faktúra elektr.energia

-3,48 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000257

vyúčtovacia faktúra elektr.energia

-207,91 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000256

vyúčtovacia faktúra plyn

-3,53 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000255

potraviny MŠ

166,72 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

obec

25.02.2021

2020000254

zber KO 11/2020

436,72 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000253

zber BRO 11/2020

195,71 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000252

prenájom a zber BRO MŠ

10,20 EUR

Brantner Gemer s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000251

mobil

33,88 EUR

Orange a. s.

obec

25.02.2021

2020000250

predškolská výchova

10,80 EUR

Slovenská pošta a. s.

obec

25.02.2021

2020000249

počítačové služby

990,00 EUR

Ing. Timotej Siničák

obec

25.02.2021

2020000248

kontrola hasiacich prístrojov 7-12/2020

99,60 EUR

Roman Dúžik

obec

25.02.2021

2020000247

posypová soľ

89,10 EUR

Zber surovín Albert s. r.o.

obec

25.02.2021

2020000246

príprava projektu - Lesík

600,00 EUR

Mgr. Miroslava Žilková

obec

25.02.2021

2020000245

nákup plast. nádoby 120 litrové

249,96 EUR

Ladislav Máté - FIMa

obec

25.02.2021

2020000244

elektromontážne práce

35,00 EUR

Peter Rapčan

obec

25.02.2021

2020000243

údržba miestna komunikácia

950,00 EUR

STAVBY RZ

obec

25.02.2021

2020000242

rekonštrukcia PZ

1 200,00 EUR

STAVBY RZ

obec

25.02.2021

2020000241

zemné práce - Lesík

900,00 EUR

STAVBY RZ

obec

25.02.2021

2020000240

kontrola komínového telesa

78,60 EUR

Milan Baláž MB

obec

25.02.2021

2020000239

služby OLH

150,77 EUR

Lesy SR, štátny podnik

obec

25.02.2021

2020000238

hračky MŠ

247,20 EUR

NOMIland, s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000237

dodanie a montáž wc

166,00 EUR

František Katreniak

obec

25.02.2021

2020000236

vyúčtovacia fa elektrika 11/2020

13,36 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000235

vyúčtovacia faktúra elektr.energia

-8,51 EUR

SLOVAKIA ENERGY s. r. o.

obec

25.02.2021

2020000234

potraviny MŠ

59,31 EUR

Mgr. Štefan Csernok

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: